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关于开展企业内部控制规范体系修订完善的调 [复制链接]

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自年财*部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》以来,我国基本建立健全了符合中国企业实际的企业内部控制规范体系,并在企业实施过程中取得了良好效果。

为推进内部控制体系的持续优化完善,上海国家会计学院会计信息调查中心接受财*部会计司牵头的“中国企业内部控制规范研究完善课题组”的委托开展此项调查,期望通过“中国企业内部控制规范体系修订完善研究”课题,进一步了解、收集并分析我国内部控制规范执行的现状、问题及改进建议,深入研究我国企业内部控制规范体系建设运行可能存在的相关问题,为全面及时修订完善提出意见建议。

我们诚挚邀请您参与本调查问卷,帮助我们为后续内部控制规范修订完善提供实务依据。调查问卷的截止时间是年9月28日,请您在此日期之间尽早完成问卷。如果您愿意,可以留下联系方式,我们将根据问卷完成情况,抽取认真完成问卷的朋友,赠送由上海国家会计学院会计信息调查中心提供的纪念品:毕加索ps-宝珠笔。调查资料仅作研究之用并严格保密。如您对问卷内容有任何问题,请与我们联系。感谢您对课题工作的大力支持!

您的意见非常重要哦!

参与方式

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